最新内部控制规范与财务管理执行标准全集
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最新内部控制规范与财务管理执行标准全集最新内部控制规范与财务管理执行标准全集
 主  编: 本书编委会  商品编号:34340  装  帧:16开,全三册
 出 版 社:  上架日期:2008年9月  备      注:
 定  价:698 元  销 售 价:558 元  销售电话:010-51659680  51669810
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简介:
《最新内部控制规范与财务管理执行标准全集》是经过多位专家呕心沥血编纂而成,由于2008年9月出版,《最新内部控制规范与财务管理执行标准全集》立足于当前国情,兼具实用性和前瞻性,对行业研究具有很好的指导作用。《最新内部控制规范与财务管理执行标准全集》一书由兰章网全国最低价直销,快乐购物,感恩服务

详细介绍及目录:
最新内部控制规范与财务管理执行标准全集
gt;gt;gt;详细介绍:

顾问:财政部财科所中央财经大学
(目录)
篇内部控制总论
章内部控制目标与理论研究成果
第二章我国企、№内部控制现状
第二篇企业内部控制活动开展及环境改造
章公司治理的内部控制
第二章管理控制
第三章人员控制
第四章资金控制
第五章信息控制
第六章正式控制与非正式控制
第七章委托型控制与直接型控制
第八章结果控制
第三篇企业内部控制程序设计
章内部控制设计基础问题研究
第二章公司层面内部控制的设计
第i章业务活动内部控制设计
第四篇氽业财务战略实施与财务内部控制
章财务战略实施
第二章财务内部控制
第五篇企业内部财务组织结构设计
章公司治理结构
第二章组织结构与战略的关系
第三章企业组织结构设计
第六篇企业财务预算管理、资本结构优化与业绩评价
章企业全面预算管理
第_二章企业资本结构优化
第三章企业财务业绩评价与激励
第七篇企业内部控制过程中的财务诊断
章企业财务诊断总论
第二章企业财务诊断的程序和方法
第三章企业财务战略诊断
第四章企业营销与信用诊断
第五章企业生产与产品成本诊断和治理
第六章企业利润诊断
第七章企业财务风险诊断
第八章企业经营业绩综合诊断
第九章企业财务制度诊断
第f章企业财务诊断报告
第八篇内部控制风险评估体系建设
章企业内部控制全面风险管理设计原则和方法
第二章内部控制全面风险管理体系设计
第三章内部控制风险管理设计模板
第九篇内部控制信息与沟通技术开发
章概述
第二章内部控制信息技术的控制架构
第i章信息技术下的内部控制单元
第四章信息技术下的内部控制模块
第五章信息技术下的内部控制信息管理
第六章信息技术下的内部控制设计
第七章信息技术下内部控制的集成
第八章信息技术下内部控制的实施
第九章内部控制信息技术系统的过去、现在和未来
第f‘篇内部控制效果I艋测与评价
章内部控制测试的目的和范围
第二章内部控制整体层面的测试
第三章内部控制业务流程层面的测试
第四章内部控制评价目标与评价主体研究
第五章注册会计师对内部控制的评价
第六章管理层的自我评价及其他评价方法
第七章内部控制评价指标
第八章内部控制评价报告相关问题
第卜篇企业内部财务临控与审计
第·章企业内控过程控制
第二章企业内控审计监督
第1‘二篇企业财务管理与内部控制实施案例点评
北大青鸟财务管理目标案例
大华公司财务预算管理制度案例
青岛海尔财务分析案例
郑百文独立董事制度案例
清华同方资本结构和筹资方式选择案例
深万科发行可转换债券案例
迪斯尼公司融资投资案例
美尔雅资金转移案例
申能公司股份回购案例
武汉国有资产经营公司期股激励案例
中远借壳众城实业案例
方正科技四遭举牌案例
大宇集团解体案例
安然破产与公司财务战略选择案例
青岛啤酒财务管理综合案例
神华集团神东煤炭费用内部控制设计
中国联通遵从SOX404的财务信息系统控制设计
浙江巨化集团对外投资内部控制
中远国际货运风险管理机构与设计
(美国)亚新科工业技术有限公司
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